学院召开内审及相关情况通报会
来源:审计处   作者:   点击数:662   日期:2019-12-27   字体:【

1219上午,学院专题召开了2019年度内审及相关情况通报会。何辉院长主持会议并作重要指示,副院长叶玲、薛德祥、徐哲民、党委委员来丽芳列席,学院办公室、纪检监察室、审计处等相关部门负责人与会。

会上,何辉院长根据2019年度审计发现问题情况,分别从内控制度建设和执行、预算管理、报销管理、资产管理、采购管理、合同管理、工程管理、其他问题等8个方面逐一进行通报。何辉院长高度重视审计整改工作,对通报问题提出了明确的整改意见,要求与会部门强化责任担当、全力抓好整改,确保审计整改落到实处。

围绕下一步更好地开展审计工作,何辉院长对中层干部提出了五点要求:一是要强化一岗双责意识,业务与党风廉政两手抓。二是要强化制度规范意识,依规做事,规范流程。三是强化廉洁从政意识,注重落小落细。四是强化整改落实意识,重视问题整改。要完善审计整改联动、会商机制,建立审计整改跟踪检查机制、督查机制和整改责任追究机制,审计处对整改跟踪检查应执行好“问题清单”、“整改清单”、“销号清单”对接机制。五是强化责任担当意识,勇于创新。何辉院长的讲话,为新年度内审工作指明了方向。(审计处)